Uitgaven

22,87%
€ 13.389
x €1.000
22,87% Complete

Inkomsten

10,22%
€ 5.984
x €1.000
10,22% Complete

Saldo

0%
€ -7.405
x €1.000

Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving

Jan Boersma (openbare ruimte, mobiliteit, riolering en afval), Suzanne Otters-Bruijen (veiligheid en handhaving), Steven Grevink (energietransitie en natuur)

Uitgaven

22,87%
€ 13.389
x €1.000
22,87% Complete

Inkomsten

10,22%
€ 5.984
x €1.000
10,22% Complete

Saldo

0%
€ -7.405
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Inleiding

Ons handelen en beleid voor de fysieke leefomgeving kent diverse abstractieniveaus.

In het programma Fysieke en Veilige leefomgeving komen vooral de tactische en operationele kant van ons handelen voor de leefomgeving aan de orde.

Het programma Economische en Ruimtelijke ontwikkeling richt zich meer op de visie en de strategische kant van het beleid voor de leefomgeving.

Er is natuurlijk wel overlap tussen de programma’s, omdat de scheidslijn tussen het strategische en het tactische abstractieniveau niet zo scherp is. Een voorbeeld daarvan is het onderwerp natuur en landschap: enerzijds hebben we er een visie op en sluiten we qua strategie aan bij lopende regionale ontwikkelingen (Dommeldal uit de verf en Van Gogh Nationaal Park), anderzijds leggen we ook natuur en groen aan.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Wat willen we bereiken?
Thema Doelstellingen
Veiligheid en Vergunningen 1. Inwoners, ondernemers en bezoekers verblijven in een veilige leef- en woonomgeving.
Openbare Ruimte 2. We beheren de openbare ruimte met aandacht voor veiligheid en doelmatigheid
3. Samen met onze inwoners voeren we maatregelen uit om waterbeheersing klimaatadaptief te maken.
4. We richten de openbare ruimte zodanig in dat inwoners er prettig kunnen verblijven, sporten en spelen.
5. We betrekken inwoners bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt.
6. We zorgen voor een groene leefomgeving met meer biodiversiteit.
7. We realiseren en beheren het Natuurnetwerk en versterken zo de natuurbeleving dichtbij huis.
8. Met onze inkopen stimuleren marktpartijen om over te gaan tot duurzame innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
9. We zetten in op het principe van afval naar grondstof.
Mobiliteit 10. Weggebruikers kunnen comfortabel en veilig deelnemen aan het verkeer.
11. De kernen en centra zijn goed bereikbaar voor alle weggebruikers.

Relevante beleidsnota's

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Relevante beleidsnota's
Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Grondstoffenbeleidsplan 2024-2027 Februari 2024 2028
Nota Integrale Veiligheid gemeente Son en Breugel 2023-2026 2023 - 2026 Januari 2023 2028
Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026 2023 - 2026 Januari 2023 2026
Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer 2022-2070 November 2022 N.t.b.
Uitvoeringsprogramma handhaving 2026 2026 N.v.t. 2026
Groen-grijsbeheerplan 2025-2035 n.v.t. n.v.t.
Mobiliteitsvisie Son en Breugel Vanaf 2024 Oktober 2024
Beleidsnota openbare verlichting n.v.t. Oktober 2016 N.v.t.
MJOP civieltechnische kunstwerken 2025-2027 N.v.t.
Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost Brabant 2017 N.v.t.
Beleidsnota openbaar groen 2021 Vanaf 2022 November 2021 N.v.t.
Groenvisie Ekkersrijt December 2021
Evenementenbeleid gemeente Son en Breugel 2026 Vanaf 2026 Maart 2026 N.v.t.
Beleidsnotitie ( beleidsregels) spelen 2019 - 2024 Juli 2020
Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020 met doorkijk naar 2030 Oktober 2016 2025
Programma Water en Riolering 2023-2027 2023-2027 Juni 2023 2028
Klimaatbestendig Son en Breugel 2030 2017-2030 November 2017 N.t.b.
Integraal Beheerplan Bos-en natuurterreinen 2020-2029 2020-2029 Maart 2021 2029
Visie Verkeersveilige schoolomgeving Son & Breugel April 2024 (college) N.v.t.
Mobiliteitsplan Son & Breugel December 2024 (college) N.v.t.

Wat gaan we ervoor doen?

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Wat gaan we ervoor doen?

Openbare Ruimte

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Wat gaan we ervoor doen? - Openbare Ruimte

Doelstellingen

Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Bijdragen verbonden partijen aan dit programma

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost draagt bij aan dit programma door:

  • adequaat te reageren bij spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
  • professioneel en deskundig te adviseren op vergunningaanvragen;
  • inwoners, instellingen en bedrijven te adviseren in het kader van brandveiligheid en communicatie over risico's;
  • advisering over natuurbrandbeheersing; 
  • een multidisciplinaire voorbereiding op de aanpak van incidenten, rampen en crises.
  •  

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert namens de gemeente de vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. Daarnaast ondersteunt de ODZOB de gemeente op het gebied van allerlei milieu gerelateerde zaken zoals bodem, externe veiligheid, fijn stof, geuremissies etc.



Reiniging Blink

De gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink voert vanaf 2022 namens de gemeente de afvaltaken uit, door:

  • De inzameling van huis- aan huisafval.
  • Exploitatie van de milieustraat.
  • (Digitale) dienstverlening naar de inwoners m.b.t. afval.
  • Beleidsadvisering.

Bosgroep Zuid Nederland

  • het beheren van de gemeentelijke bos- en natuurterreinen;
  • het begeleiden en uitvoeren van het project ‘Bosrevitalisering en Hydrologische maatregelen Sonse bossen’;
  • het leveren van specialistische kennis op het gebied van bosbeheer en natuurherstel.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 3 77 449 449 381 382 383
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.151 1.164 1.427 1.444 1.445 1.444
1.2 Openbare orde en Veiligheid 1.115 1.105 1.210 1.210 1.210 1.210
2.1 Verkeer en vervoer 2.739 3.176 3.563 3.605 3.846 3.935
2.2 Parkeren 6 30 6 6 6 6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.963 1.965 1.937 1.961 1.968 1.973
7.2 Riolering 1.128 1.244 1.140 1.264 1.459 1.621
7.3 Afval 2.330 2.392 2.542 2.634 2.732 2.835
7.4 Milieubeheer 1.448 1.106 1.116 1.386 1.385 1.383
Totaal Lasten 11.957 12.630 13.389 13.892 14.433 14.790
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 3 227 260 397 367 338 338
1.2 Openbare orde en Veiligheid 21 10 10 10 10 10
2.1 Verkeer en vervoer 161 69 70 70 70 70
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 185 156 157 157 157 157
7.2 Riolering 1.803 1.938 2.009 2.155 2.328 2.499
7.3 Afval 2.902 3.097 3.289 3.386 3.485 3.588
7.4 Milieubeheer 810 385 52 51 50 49
Totaal Baten 6.109 5.916 5.984 6.197 6.438 6.711

Begrotingsaanpassingen

Terug naar navigatie - Programma 3. Fysieke en veilige leefomgeving - Begrotingsaanpassingen
3. Fysieke en veilige leefomgeving 2027 2028 2029 2030
Autonome ontwikkelingen
Bijdrage Veiligheidsregio (Kadernota 2027) -184.337 -177.678 -178.854 -178.657
Storting reserve onderhoud wegen (Kadernota 2027) -37.400
Inspectie civiele kunstwerken (Kadernota 2027) -19.400 -19.400
Overige ontwikkelingen
Bijdrage Korte termijn maatregelen (KTM 2) -145.000 -145.000 -145.000 -145.000
Totaal programma 3 -348.737 -322.678 -343.254 -361.057
  1. Naast de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage VRBZO na de uitwerking van deelopdracht 1 “voldoen aan wet- en regelgeving” brengen ook de ambities zoals omschreven in het Regionaal Beleidsplan 2027- 2030 aanzienlijke extra kosten voor gemeenten met zich mee.
  2. Om de reserve onderhoud wegen op peil te brengen is een incidentele, aanvullende storting nodig van € 50.000,- in 2030.
  3. Inspectie van de civiele kunstwerken is begroot in 2026 echter dient te gebeuren in 2027 en vervolgens elk oneven jaar.
  4. In 2025/2026 heeft de MRE, samen met alle KTM-partners, te weten het bedrijfsleven/private partijen, het Rijk, de Provincie en de 21 MRE-gemeenten, de financiële bijdragen aan het Korte Termijn Maatregelenpakket 2 (KTM2) verder uitgewerkt. KTM2 is onderdeel van het Beethovenconvenant, gericht op Mobiliteit. Van het totale programma van 200 miljoen, draagt het Rijk 71 miljoen bij. Het overige bedrag, de Regionale bijdrage van € 129 miljoen wordt evenredig verdeeld tussen het bedrijfsleven/private partijen, de provincie en de 21 MRE-gemeenten (elk € 43 miljoen). Op basis van deze verdeling bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor Son en Breugel op de regio brede projecten € 580.000 voor een periode van 4 jaar (€ 145.000 per jaar). Deze bijdrage wordt gedekt door de Reserve Infrastructurele werken.